上海市高境强制隔离戒毒所2017年度单位预算 (2017-02-09)

目录

主要职能机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位三公经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所2017年度单位预算-国际云顶yd4008

上海市高境强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作主要职能包括:

1.组织实施强制隔离戒毒日常管理、教育矫治、医疗康复、习艺劳动、安全保障等工作。

2.贯彻落实强制隔离戒毒工作有关法律、法规、规章和方针、政策,制订并实施本单位发展规划及工作计划。

3.参与和落实戒毒科学研究、戒毒工作宣传及社会治安综合治理。

4.负责本单位国有资产的管理。

5.负责本单位队伍建设,落实警务管理工作。

6.承办上级交办的其他工作任务。

上海市高境强制隔离戒毒所为正处级单位,由上海市高境强制隔离戒毒所党委领导,单位设21个内设机构,包括:政治处、团委、监察审计室、办公室、戒毒管理科、技能指导科、财务科、教育科、信息技术科、警务保障科、生活卫生康复科、心理健康指导中心、生理康复指导中心、诊断评估中心、指挥中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、派驻大队。

2017年,上海市高境强制隔离戒毒所预算支出总额为14851.41万元,其中:财政拨款支出预算14656.40万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算14656.40万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

一般公共预算拨款支出主要内容如下:

1.“公共安全支出科目10759.40万元,主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、戒毒用房及配套设施维修、信息

(安防)技术服务及运维、警戒设施建设及维修、设备购置、车辆更新购置费等一次性项目经费支出。

2.“社会保障和就业支出科目1119.71万元,主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出科目720.61万元,主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。

4.“住房保障支出科目2251.69万元,主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表编制单位:上海市高境强制隔离戒毒所单位:元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

一、财政拨款收入

146,564,000

一、公共安全支出

107,594,044

70,801,654

20,604,660

16,187,730

1. 一般公共预算资金

146,564,000

二、社会保障和就业支出

11,197,068

10,214,028

983,040

2. 政府性基金

三、医疗卫生与计划生育支出

7,206,132

7,206,132

二、事业收入

四、住房保障支出

22,516,896

22,516,896

三、事业单位经营收入

四、其他收入

1,950,140

收入总计

148,514,140

支出总计

148,514,140

110,738,710

20,604,660

17,170,770

2017年预算单位收入预算总表编制单位:上海市高境强制隔离戒毒所单位:元

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

204

公共安全支出

107,594,044

105,643,904

1,950,140

204

08

强制隔离戒毒

107,594,044

105,643,904

1,950,140

204

08

01

行政运行

92,497,642

91,797,502

700,140

204

08

02

一般行政管理事务

5,473,915

4,223,915

1,250,000

204

08

06

所政设施建设

9,622,487

9,622,487

208

社会保障和就业支出

11,197,068

11,197,068

208

05

行政事业单位离退休

11,197,068

11,197,068

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,601,760

1,601,760

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9,499,308

9,499,308

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

96,000

96,000

210

医疗卫生与计划生育支出

7,206,132

7,206,132

210

11

行政事业单位医疗

7,206,132

7,206,132

210

11

01

行政单位医疗

7,206,132

7,206,132

221

住房保障支出

22,516,896

22,516,896

221

02

住房改革支出

22,516,896

22,516,896

221

02

01

住房公积金

9,070,968

9,070,968

221

02

03

购房补贴

13,445,928

13,445,928

合计

148,514,140

146,564,000

1,950,140


2017年预算单位支出预算总表编制单位:上海市高境强制隔离戒毒所单位:元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

107,594,044

91,406,314

16,187,730

204

08

强制隔离戒毒

107,594,044

91,406,314

16,187,730

204

08

01

行政运行

92,497,642

91,406,314

1,091,328

204

08

02

一般行政管理事务

5,473,915

5,473,915

204

08

06

所政设施建设

9,622,487

9,622,487

208

社会保障和就业支出

11,197,068

10,214,028

983,040

208

05

行政事业单位离退休

11,197,068

10,214,028

983,040

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,601,760

714,720

887,040

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9,499,308

9,499,308

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

96,000

96,000

210

医疗卫生与计划生育支出

7,206,132

7,206,132

210

11

行政事业单位医疗

7,206,132

7,206,132

210

11

01

行政单位医疗

7,206,132

7,206,132

221

住房保障支出

22,516,896

22,516,896

221

02

住房改革支出

22,516,896

22,516,896

221

02

01

住房公积金

9,070,968

9,070,968

221

02

03

购房补贴

13,445,928

13,445,928

合计

148,514,140

131,343,370

17,170,770


2017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位:上海市高境强制隔离戒毒所单位:元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、 一般公共预算资金

146,564,000

一、公共安全支出

105,643,904

105,643,904

二、 政府性基金

二、社会保障和就业支出

11,197,068

11,197,068

三、医疗卫生与计划生育支出

7,206,132

7,206,132

四、住房保障支出

22,516,896

22,516,896

收入总计

146,564,000

支出总计

146,564,000

146,564,000

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

105,643,904

90,706,174

14,937,730

204

08

强制隔离戒毒

105,643,904

90,706,174

14,937,730

204

08

01

行政运行

91,797,502

90,706,174

1,091,328

204

08

02

一般行政管理事务

4,223,915

4,223,915

204

08

06

所政设施建设

9,622,487

9,622,487

208

社会保障和就业支出

11,197,068

10,214,028

983,040

208

05

行政事业单位离退休

11,197,068

10,214,028

983,040

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,601,760

714,720

887,040

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9,499,308

9,499,308

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

96,000

96,000

210

医疗卫生与计划生育支出

7,206,132

7,206,132

210

11

行政事业单位医疗

7,206,132

7,206,132

210

11

01

行政单位医疗

7,206,132

7,206,132

221

住房保障支出

22,516,896

22,516,896

221

02

住房改革支出

22,516,896

22,516,896

221

02

01

住房公积金

9,070,968

9,070,968

221

02

03

购房补贴

13,445,928

13,445,928

合计

146,564,000

130,643,230

15,920,770


项目

一般公共预算基本

支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

86,806,954

86,806,954

301

01

基本工资

13,797,780

13,797,780

301

02

津贴补贴

53,464,220

53,464,220

301

03

奖金

1,075,670

1,075,670

301

04

其他社会保障缴费

8,249,976

8,249,976

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

9,499,308

9,499,308

301

99

其他工资福利支出

720,000

720,000

302

商品和服务支出

18,954,660

18,954,660

302

01

办公费

950,000

950,000

302

02

印刷费

57,900

57,900

302

03

咨询费

100,000

100,000

302

04

手续费

15,000

15,000

302

05

水费

600,000

600,000

302

06

电费

1,200,000

1,200,000

302

07

邮电费

180,000

180,000

302

09

物业管理费

894,240

894,240

302

11

差旅费

3,350,000

3,350,000

302

12

因公出国(境)费用

50,000

50,000

302

13

维修(护)费

700,000

700,000

302

14

租赁费

70,000

70,000

302

15

会议费

30,000

30,000

302

16

培训费

2,250,000

2,250,000

302

17

公务接待费

170,000

170,000

302

26

劳务费

670,000

670,000

302

28

工会经费

1,500,000

1,500,000

302

29

福利费

1,479,600

1,479,600

302

31

公务用车运行维护费

770,000

770,000

302

39

其他交通费用

3,217,920

3,217,920

302

99

其他商品和服务支出

700,000

700,000

303

对个人和家庭的补助

23,231,616

23,231,616

303

01

离休费

714,720

714,720

303

11

住房公积金

9,070,968

9,070,968

303

13

购房补贴

13,445,928

13,445,928

310

其他资本性支出

1,650,000

1,650,000

310

02

办公设备购置

130,000

130,000

310

03

专用设备购置

1,470,000

1,470,000

310

99

其他资本性支出

50,000

50,000

合计

130,643,230

110,038,570

20,604,660

单位:万元

三公经费预算数

机关运行经费预算数

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

344

5

17

322

245

77

2060.47

相关情况说明

一、三公经费预算

上海市高境强制隔离戒毒所2017三公经费财政拨款预算为344万元,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算增加53.64万元。 其中:

因公出国(境)费预算5万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平公务接待费预算17万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算332万元(其中,公务用车购置费245万元,公务用车运行费77万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加53.64万元,主要原因是:2017年度计划报废更新戒毒人员调遣用囚车三辆(大型客车),2016年度报废更新了囚车两辆(大型客车)和救护车一辆(中型客车),故2017年度车辆购置费较2016年度增加30.15万元;因保有车辆数增加,公务用车运行费预算也增加23.49万元。二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市高境强制隔离戒毒所2017年度机关运行经费财政拨款预算2060.47万元。三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1544.06万元,其中:政府采购货物预算1049.66万元、政府采购工程预算

305.89万元、政府采购服务预算188.51万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额484.92万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额315.11万元。

四、预算绩效情况

2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目10个,涉及预算金额1592.08万元。重点支出项目绩效目标见

《绩效目标申报表》。


上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017)

申报单位名称:(盖章)上海市高境强制隔离戒毒所

项目名称

戒毒人员教育矫治系统建设

项目类型

市委市政府已确定的新增项目结转项目其他一次性项目

经常性专项业务费其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类信息化建设类政策补贴类政府购买服务资产购置类其他事业专业类

项目负责人

联系人

王春凌

联系电话

5504223-2018

开始时间

20173

结束时间

201710

项目概况

根据当前戒毒所教育教学改革和教育信息化发展的新形势、新任务和新要求,为了提高教学资源对象的利用率,促进教学资源更好地为实际教学系统服务,充分发掘民警自身的课程资源价值,互相学习,共同进步,提升现代教育技术应用水平,努力培养民警教师业务素质,加大教学课件、教学设计、教学素材等建设力度,以优质教学资源建设为重点,突出优质教学设计,提炼优质教学课件,丰富教学素材,实现网络教学资源共享。

立项依据

1、市戒毒局十三五信息化建设规划。

2、《重点单位重要部位安防系统要求第17部分监管场所》标准。

3、司法行政机关强制隔离戒毒工作规定。

4、司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定。

5、《上海市戒毒管理局三级警戒架构建设规范》

项目设立的必要性

我所现无教育资源共享平台。戒毒人员教学平台采用基于 b/s j2ee 三层架构,资源可按专业、课程、上传者、资源类型分类呈现;支持动画、音频

、视频、文档类等多样化格式,并且所有分类都可以通过管理员在后台自定义;可以按专业、课程、单元、内容、文件类型、类别等多维度灵活设置。提供高效的检索功能,多维搜索方式,便于查找各类资源。

保证项目实施的制度、措施

成立项目建设工作小组,组织项目实施和监督管理工作。小组成员由分管所领导、财务人员、教育科人员、项目技术人员组成,履行对项目的管理。由教育科负责日常管理维护,项目实施结束后运维采用外包形式。

项目总预算(元)

1460540

项目当年预算(元)

1460540

同名项目上年预算额(元)

0

同名项目上年预算执行数

(元)

0

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

设备购置安装

1346540

监理费

44000

不可预见费

30000

方案设计费

25000

管理费

15000

项目实施计划

项目启动:20173月系统设计:20173月招 投 标:20175月系统建设:20176-8月系统测试:20179月试 运 行:20179-10月项目验收:201710

项目总目标

符合我所信息化建设要求,减少民警工作量,提高工作效率,完善教育活动的管理。系统采用b/s构架,通过严格的权限控制实现安全、便捷的教育活动管理。系统在可靠性、便捷性、可管理性、可维护性等多个方面具有较大优势

年度绩效目标

对戒毒人员教育平台软硬件各个环节进行配置。为满足信息化建设要求,减轻民警工作量、提高工作效率、保证教育活动规范、可控。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

中标价格审价差异率

≤10.00%

财务竣工报告编制及时性

及时

施工安全事故发生情况

=0.00

产出目标

教育平台

戒毒人员教育软件平台1

信息传递速度

≥10000.00kb

效果目标

资源共享率

≥90.00%

满足教育功能需求

符合

影响力目标

符合现代警务机制要求

符合

长效管理制度建设

完善

备注

填报单位负责人(签名):吕朝晖填报人:王春凌填报日期:2017120

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 )

申报单位名称:(盖章)上海市高境强制隔离戒毒所

项目名称

缴纳残疾人就业保障金

项目类型

市委市政府已确定的新增项目结转项目其他一次性项目

经常性专项业务费其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类信息化建设类政策补贴类政府购买服务资产购置类其他事业专业类

项目负责人

联系人

程娴

联系电话

5504223-2027

开始时间

20173

结束时间

201710

项目概况

按规定,各单位均应按照一定比例安排残疾人就业,未按规定安排残疾人就业的缴纳残疾人就业保障金。

立项依据

《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《上海市实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》

项目设立的必要性

促进残疾人就业不仅能改善和提高残疾人的生活水平,还能为残疾人提供平等参与社会、共享发展成果的重要平台,有利于残疾人拥有健全的人格,促进家庭和睦、实现社会稳定、文明和进步。因工作特殊性,我单位未安排残疾人就业,计划按规定缴纳残疾人就业保障金。

保证项目实施的制度、措施

社保核算,财务科根据社保缴费通知金额支付

项目总预算(元)

720149

项目当年预算(元)

720149

同名项目上年预算额(元)

332518

同名项目上年预算执行数

(元)

332518

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

缴纳残疾人就业保障金

720149

项目实施计划

计划于2017下半年按社保要求支付

项目总目标

为促进按比例安排残疾人就业工作的开展,使各类用人单位依法履行按比例安排残疾人就业义务,平等承担社会责任,关爱和扶助残疾人,因工作特殊性,我单位未安排残疾人就业,将缴纳残疾人就业保障金。

年度绩效目标

及时足额支付残疾人就业保障金

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

资金到位率

=100.00%

实际风险事件有效控制率

=100.00%

产出目标

及时性

及时

资金支付率

=100.00%

效果目标

社会公众满意度

≥80.00%

影响力目标

长效管理制度建设

完善

备注

填报单位负责人(签名):吕朝晖填报人:欧文填报日期:2017120

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 )

申报单位名称:(盖章)上海市高境强制隔离戒毒所

项目名称

离退休经费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目结转项目其他一次性项目

经常性专项业务费其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类信息化建设类政策补贴类政府购买服务资产购置类其他事业专业类

项目负责人

联系人

欧文

联系电话

5504223-2053

开始时间

20171

结束时间

201712

项目概况

用于离休、退休人员保健、生活等的非货币性福利、困难补助、丧葬费、抚恤费、活动费等

立项依据

《中央国家机关行政单位离退休管理办法》、财政部《行政单位离退休经费管理办法》、上海市关于调整本市机关事业单位福利费提取标准的通知

项目设立的必要性

有效保障行政事业单位离退休人员生活、开展必要活动及离退休人员管理机构开展业务工作,将关心老干部工作落到实处

保证项目实施的制度、措施

政治处负责组织、实施、审核财务科支付所主要领导审批

项目总预算(元)

887040

项目当年预算(元)

887040

同名项目上年预算额(元)

729460

同名项目上年预算执行数

(元)

611336.51

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

退休人员福利费

864000

离休人员福利费

23040

项目实施计划

计划在全年组织离退休人员开展活动、进行体检;报销书报费、老年大学学费

、安康通费;慰问困难、患病人员等

项目总目标

关心离退休人员生活、保障离退休人员合法权益

年度绩效目标

保障离退休人员体检、身体健康;丰富离退休生活;慰问困难、患病人员

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

重点支出安排率

=100.00%

资金到位率

=100.00%

产出目标

及时性

及时

重点工作办结率

=100.00%

效果目标

服务对象满意度

≥90.00%

影响力目标

人员参与率

=100.00%

长效管理制度建设

完善

备注

填报单位负责人(签名):吕朝晖填报人:欧文填报日期:2017120


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